Auditoría y Control

La práctica de Auditoría Interna es el  brazo del consejo de administración, director general ó socios o accionistas.

El objetivo es evaluar, fortalecer, y promover  el control interno de los procesos clave de la organización, seguimiento, monitoreo  y mitigación de riesgos apoyados en metodologías diseñadas a la necesidad particular por industria y por empresa.

Nuestro modelo

Nuestros pilares

Control interno

Diagnóstico
Documentación (Políticas, Matrices y Procedimientos, SOX, Mapeo de procesos)
Práctica y modelo de control (COSO)
Mejores prácticas

Auditoría interna

Auditorías (Proceso, EEFF, Fiscal, Fraude, TI)
Modelo de auditoría interna
Reportes a la alta dirección y comités

Gestión de riesgos

Modelo integral de riesgos (Probabilidad, impacto y madurez)
Comité de riesgos
Seguimiento y monitoreo

Gobierno corporativo

Formación y protocolización de comités (Auditoría, Ética y riesgos)
Mecanismo de evaluación de objetivos para efectos de cumplimiento
Línea de denuncia

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